职责描述:
• 组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目.
• 制定审计程序、预备工作底稿及指导同事执行审计项目.
• 与被审计部门和单位沟通审计发现和审计改善建议、达成改善行动计划.
• 编制审计报告并与流程控制者沟通及达成共识.
• 协助部门经理拟定年度审计项目计划.
• 对上司和管理层临时安排的有关事件展开审计调查.
• 对公司各部门涉及到的内部控制建设等活动提供咨询建议.
入职要求
• CIA/CPA/ACCA或相关资格.
• 7年以上大型外资制造业企业内部审计及团队管理工作经验.
• 熟识会计、审计、法律法规、营运管理、风险管理.
•英语读写、计算机操作、SAP或大型ERP系统熟练.
5977 3229-|171 3409 0772 57• 良好的职业道德、团队领导力、沟通组织协调能力、工作独立性.
本科 | 经验不限
学历不限 | 经验不限
高中 | 经验不限
学历不限 | 经验不限
学历不限 | 经验不限
高中 | 2年经验
高中 | 2年经验
大专 | 2年经验
大专 | 5年经验
中专 | 经验不限
大专 | 经验不限
大专 | 1年经验
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