岗位职责:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
任职要求:
1、财务、会计、审计等相关专业,大专以上学历;
2、具有三年以上上市公司同岗位工作经验;
3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
9196 6224-0|171 1674 1157 284、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。
大专 | 2年经验
高中 | 1年经验
本科 | 经验不限
学历不限 | 1年经验
学历不限 | 2年经验
中专 | 1年经验
大专 | 经验不限
大专 | 3年经验
初中及以下 | 3年经验
学历不限 | 经验不限
大专 | 3年经验
大专 | 3年经验
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